CIA考试《内部审计业务》模拟试题练习五

时间:2020-09-19 12:34:44 来源:

【摘要】 考必过小编为大家整理了关于CIA考试《内部审计业务》模拟试题练习五的信息,希望可以帮助到大家,下面我们就一起来看下CIA考试《内部审计业务》模拟试题练习五的具体内容吧!

CIA考试《内部审计业务》模拟试题练习五

备考2020年CIA考试的小伙伴注意了,考必过为大家准备了CIA考试《内部审计业务》模拟试题,感兴趣的小伙伴赶紧来练练手吧。

1、在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:

(1)5%的雇员是少数民族

(2)过去从未雇佣过少数民族

审计师可以得到的最适当结论是:

A.关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的.

B.公司政策不能被审计,因此也不可能被执行.

C.分公司违反了公司政策.

D.由于有5%的雇员来自少数民族,分公司有效地遵守了公司政策.

【正确答案】:A

【答案解析】:在测试某分公司是否遵守公司反优先雇佣法案的政策时,内部审计师发现:5%的雇员是过去从未雇佣过少数民族.审计师就得到关于遵守反优先雇佣法案的证据是不充足的.

2、鉴于内部审计资源的稀缺,在制定审计业务工作时间表时,首席审计执行官(CAE)决定不安排对审计建议进行跟踪.首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?

A.没有违反,因为有证据表明被审计部门有充分的动机采取纠正措施,没有必要采取后续措施.

B.没有违反,因为《标准》没有具体规定是否需要开展后续工作.

C.违反了,因为内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由.

D.违反了,因为《标准》要求审计师确定客户是否恰当落实了审计师的所有建议.

【正确答案】:C

【答案解析】:内部审计资源稀缺并不能成为不采取后续措施的充分理由.

3、某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类.为完成这一审计目的,最好的审计程序是

A.利用通用审计软件来阅读合计贷款文件,按上次应付款的日期对文件进行账龄分析,并且抽取一个按照本期和账龄长期进行总体分层抽样的统计样本.检查挑选的每一笔贷款是否取得适当的抵押和按照账龄合理地分类

B.挑选一个贷款申请的发现抽样样本,以确定是否每笔申请都有关于抵押物的说明

C.挑选一个超过某一特定金额的分块贷款样本,确定是否是本期的,是否被适当分类.对每笔批准的贷款,证实其账龄和分类

D.挑选一个贷款组合的还款样本并且追踪它们到贷款,以确认这些还款是否记录到正确的账户中,对找到的每一笔贷款,检查贷款申请,以确定他们都有适当的抵押物

【正确答案】:A

【答案解析】:A正确.因为该程序是从全部贷款文件中抽取的样本,测试样本的目的是确定是否将贷款适当分类,贷款是否有抵押担保,贷款账龄的计算是否正确,所以这是最好的程序.

B不正确.因为它是从贷款申请书中而不是从批准的贷款中抽取样本,所以是最无效的程序.

C不正确.该抽样仅仅用于对大额项目的估计,不能对抵押物担保进行测试.

D不正确.因为它仅是依据当期偿还的贷款,所以是无效的程序.它没有包括那些由于未还款而应该记入其他类别的贷款.

4、根据《专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均可应被视为

A.内部审计师的财产

B.首席审计执行官的财产

C.公司的财产

D.审计委员会的财产

【正确答案】:C

【答案解析】:根据《专业实务框颊》,内部审计师编写的所以工作底稿均可应被视为公司的财产.

5、关于某博物馆礼品店每月销售退货量的最可靠证据是以下哪项内容?

A.向客房退款的信用卡凭证

B.现金簿收据,每张都写有"退货"字样

C.仓库标明为"退货"的商品

D.客户填写并署名的退货表格

【正确答案】:D

【答案解析】:客户填写并署名的退货表格是礼品店每月销售推货量的最可靠证据.

以上是本次考必过分享给大家的CIA考试试题,备考的小伙伴抓紧时间练习一下吧。欲了解更多关于CIA考试的试题,敬请关注考必过!

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