国际注册内审师(CIA)考试每日一练(2)

时间:2020-09-07 19:50:48 来源:

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国际注册内审师(CIA)考试每日一练(2)

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1. 某内部审计师对批准赊销的部门的工作有效性进行审计,那么对哪些资料的审查可以提供最强的证明力:

A、检查应收账款余额的增加情况

B、检查应收账款余额的减少情况

C、检查销售收入的增加情况

D、检查销售收入的减少情况

【答案】B

2. 为做到《标准》所强调的为组织增加价值,对首席审计执行官的主要要求是,必须有效地管理内部审计活动,保证为组织增加价值。内部审计活动符合下列哪些情况时,属于得到了有效的管理?

Ⅰ.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任

Ⅱ.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》

Ⅲ.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》

A、Ⅰ和Ⅱ正确

B、Ⅱ和Ⅲ正确

C、Ⅰ和Ⅲ正确

D、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ正确

【答案】D

3. 下列各项中,不属于审计委员会职责的是:

A、提议聘请或更换外部审计师

B、起草内部审计章程

C、审查内部控制机制是否有效运行

D、审查公司财务信息披露情况

【答案】B

4. 以下哪项最有可能被认为是舞弊的征兆?

A、管理层在不友好地被更换之后又复职。       

B、财务主管的频繁更换。

C、向新市场的快速扩张。        

D、政府对纳税申报的审计。

【答案】 B

5. 某银行的分部经理和贷款主管在另外一个州成立了一家皮包公司,并授权向该公司贷款100万美元。这种舞弊经常很难发现,因为:

A、舞弊中应用了电脑系统。  

B、外部方面可以置银行内部控制系统于不顾。

C、雇员串通作案。        

D、管理人员决定无视现有控制系统。

【答案】C

6. 某企业划分为几个半自动化单位,每个单位都设有自己的财务、市场和生产部门,这种组织方法是:

A、职能式       

B、有机的

C、按产品或服务划分部门        

D、按战略经营单位设置部门

【答案】C

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