2019年国际注册内部审计师(CIA考试)每日一练(3月18日)

时间:2020-08-30 03:51:40 来源:

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2019年国际注册内部审计师(CIA考试)每日一练(3月18日)

考点内容:确认和咨询服务

单选题

内部审计师开展多种形式的咨询服务,某内部审计师服务于特别任务小组对经营业务进行分析并提出建议。这些咨询服务:

A、可以提供改进组织的经营建议,但是会损害其独立性

B、是不合理的,因为会在咨询服务中产生确认服务

C、应符合章程中规定的内部审计活动的权限

D、是合理的,而且可以与审计章程中授权的咨询服务的性质不一致

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的知识点是确认和咨询服务。董事会(或审计委员会)应该授权内部审计活动开展其他一些服务,只要这些服务不引起利益冲突,也不影响内部审计活动对审计委员会的责任。这种授权应在内部审计章程中反映出来(实务公告1000.C1-1)。选项A,咨询服务不一定会损害客观性。选项B,确认服务与咨询服务并不是相互排斥的,服务的一种类型可以由另一种服务类型产生。

考点内容:询问和面谈

单选题

用以审讯舞弊嫌疑人的问题应该:

A、完全按计划好的顺序来询问

B、提问包含一个以上的主题

C、先笼统再具体

D、采用诱导的方式进行提问

【正确答案】C

【答案解析】本题考查的知识点是询问和面谈。选项A,受询问人员的回答可能打破事先确定的问题顺序,不能也没有必要按事前确定好的顺序来提问;选项B,不利于受询问作出回答;选项D,讯问人员应该避免诱导式提问。

考点内容:组织沟通

单选题

在公司内部开办舞弊热线的首要目的是什么?

A、建立沟通渠道,方便人们报告不当行为嫌疑。

B、检测机构内部各单位目标的实现情况。

C、降低公司的总运营成本。

D、在减少对如期运做领域的关注之前,强调值得注意的地方。

【正确答案】A

【答案解析】本题考查的知识点是组织沟通。选项A是开办舞弊热线的首要目的,强调的是沟通(不当行为)。对于任何一项控制措施来说,其最终目的都是为了减少损失降低总成本。建立一项控制措施还会直接增加成本;检测机构内部各单位实现其目标情况属于正常经营活动,不符合舞串热线的情况;强调值得注意的地方,并减少对如期运做领域的关注属于例外管理。

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