2016年审计师《审计理论与实务》历年真题:内部控制

时间:2020-04-21 15:02:18 来源:

【摘要】 审计师是专门从事检查并进一步证实公司会计账目和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。审计师是公司的高级职员。下面是2016年审计师《审计理论与实务》历年真题:内部控制,小编建议有准备参加考试的备考生一定要合理规划时间,仔细阅读相关规定,提前做好考前准备。下面让我们看看2016年审计师《审计理论与实务》历年真题:内部控制的具体内容:

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  单项选择题

  1、审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致()(考必过提供内部控制相关历年真题)

  A.采购部门购入过量或不必要的物资

  B.未按实际收到的商品数额登记入账

  C.应付账款记录不正确

  D.未及时向特定债权人支付货款

  【答案】A

  多项选择题

  1、下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

  A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其它资产

  B. 签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

  C. 货物验收部门与财会部门相互独立

  D. 采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

  E. 收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

  【答案】ABCE

  2、根据内部控制不兼容职务分离的要求,下列职责应相互独立的有:

  A .提出采购申请与批准采购申请

  B .批准采购申请与采购

  C .采购与验收

  D .验收与付款

  E .存货保管与发出

  【答案】ABCD

  【解析】内部控制不兼容职务分离不包括存货保管与发出。

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